业绩回顾
於该年度,随着新机组的大量投产,全国电力供需形势进一步趋於缓和,在役发电机组利用小时同比有所下降,煤炭价格高位运行。面对电力市场的压力,公司及附属公司积极把握市场机遇,认真抓好生产运行,克服困难,努力完成该年度的生产任务。2007年,公司及附属公司完成发电量1,182.71亿千瓦时,比上年度增长26.56% 。在电量增加的同时,公司及附属公司进一步改善经营策略,努力增产增收,使公司及附属公司的整体效益比上年度有较大幅度的提高。於该年度,公司及附属公司实现合并经营可供本公司股东分配的收入约人民币328.29亿元,比上年度增长31.85%;实现可供公司股东分配的合并净利润约为人民币34.06亿元,比上年度增长约为22.62%。
1、生产情况
截止2007年12月31日,公司及附属公司於该年度已累计完成发电量1,182.71亿千瓦时,比上年度增长26.56%。公司及附属公司累计完成上网电量1,114.11亿千瓦时,比上年增长26.74%。发电量及上网电量的提高,主要受如下因素影响:
(1)在役机组容量增长。该年度与上年度相比,由於公司及附属公司新增容量850兆瓦,以及2006年下半年投产机组於年内全年运营良好,提高了公司及附属公司整体发电能力。
(2)服务区需求拉动。於该年度,公司及附属公司服务区-京津唐电网、山西电网、甘肃电网、云南电网、浙江电网、福建电网以及广东电网的电力需求仍旧保持较快增长。
(3)公司附属公司王滩发电公司出力受阻问题全面得到解决,机组满负荷运转,发电量比上年度提高约60%。
(4)机组可靠性运行水平高。於该年度,公司及附属公司运营机组等效可用系数完成94.62%。
2、环保治理及节能减排
在力争多发电量的同时,公司积极向应国家有关环保治理及节能减排的号召,实施环保治理计划,落实节能减排措施。截至2007年底,公司及附属公司按照国家「上大压小」政策,关停了唐山热电公司3台50兆瓦老机组。已投入脱硫设备的装机容量占公司及附属公司火电机组的83.4%,其余机组的脱硫改造工程正在建设之中,预计於2008年内全部完成。
在开展脱硫改造工程的同时,公司及附属公司的烟气脱氮氧化物的治理工作圆满完成。其中,高井热电厂氮氧化物脱除率达到80%。
於该年度,公司大力推行节能降耗的新技术、新方法、新思路,针对公司各电厂在节能工作中遇到的重点、难点问题,制订了公司节能及环保工作规划、计划,编制了节能培训资料、相关设备的维护管理办法等,并开展相关培训,推广节能技术,落实
业绩展望
2008年,公司要创造良好业绩,保持稳定健康发展,任务艰巨,机遇与挑战并存。根据预测,2008年,中国经济将稳步增长,GDP预计增长约9%,全国用电增长预计为13%左右,为公司及附属公司带来了新的发展机遇。2008年电力供需形势由供应紧张转为基本平稳,随着发电规模的增加,机组利用小时预期略有下降,且煤炭价格高位运行和质量的不确定性,以及燃料供应及运输的矛盾,将对公司2008年度的煤炭成本控制产生较大影响;以节能、环保、经济为原则的发电调度方式,将进一步加剧发电市场的竞争;2007年连续出台的加息政策,将进一步提高公司的财务费用,加大公司经营管理难度。
面对激烈的市场竞争格局和严峻的经营形式,公司将充分利用自身在资源、规模、区域、成本方面的优势,积极拓展发展空间,强化市场营销工作,提高公司的盈利能力。2008年,公司计划完成发电量约1,400亿千瓦时,力争将单位燃料成本涨幅控制在10%左右。
2008年公司的工作重点是:
1、加强安全生产管理,加强应急体系建设,提高预防和处理突发事件的能力,为奥运会安全用电保驾护航。
2、加强环保治理,促进清洁生产。2008年,要进一步推进环保治理工程建设,落实环保治理项目资金和建设进度计划,全面完成各项治理任务,公司所有火电机组脱硫装备率达到100%,投入率达到95%,脱硫效率达到95%。
3、强化经营管理,保持经济效益稳步提高。公司将全方位控制工程造价、燃料成本、财务费用和其他成本支出,增收节支,加强发电量协调工作,确保完成全年发电量计划,力争实现经济效益稳步提高。
4、继续落实公司多元化发展战略,努力推进公司在火电、水电及风电等可再生能源,核电,煤炭及铁路,以及围绕电力的上下游产业相关项目的拓展工作,为公司的可持续发展提供保证。
5、抓好工程质量,安全优质完成电力项目投产任务,并进一步推近非电项目的发展。
6、积极拓展融资渠道,为公司的规模发展提供资金保障。